Dados do Empenho:

Número:05010976

Valor Total do Empenho:R$ 105.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.650,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.630,00

Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092204

Valor Total do Contrato:R$ 550.000,00

Valor Empenhado:R$ 133.780,00

Saldo a empenhar:R$ 416.220,00

Liquidação: 05010976.003

Liquidada em: 02/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: CLINICA DR CARLOS ROBERTO LTDA (57.231.604/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.890,00

Valor Líquido: R$ 7.890,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

liquidação referente a Janeiro de 2026 - NF 06 - Clínica Dr. Carlos Roberto Ltda.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,003,00R$ 4.590,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
Total BrutoR$ 7.890,00
Total LiquidoR$ 7.890,00
NÚMERO DA NOTA: 6

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 605326208

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0403000204/03/2026R$ 7.890,00