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- Pagamento Nº 04030002
Número:05010976
Valor Total do Empenho:R$ 105.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.630,00
Número:05010976.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.890,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.890,00
Pagamento 04030002
Pago em: 04/03/2026Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CLINICA DR CARLOS ROBERTO LTDA (57.231.604/0001-66)
Valor Total: R$ 7.890,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.890,00
Histórico:
Liquidação referente a Janeiro de 2026 - NF 06 - Clínica Dr. Carlos Roberto Ltda.