Dados do Empenho:

Número:05011233

Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.205,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.075,00

Dados da Licitação:

Número:149202/2024-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224111814

Valor Total do Contrato:R$ 1.304.280,00

Valor Empenhado:R$ 293.100,00

Saldo a empenhar:R$ 1.011.180,00

Liquidação: 05011233.001

Liquidada em: 02/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 42

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 25.575,00

Valor Líquido: R$ 25.268,10


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

liquidação - NF 42 - Contrato: 1492.24.11.18.14.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,0010,00R$ 16.500,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,005,50R$ 9.075,00
Total BrutoR$ 25.575,00
Total LiquidoR$ 25.575,00
NÚMERO DA NOTA: 42

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 710553733

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 25.575,001,20%R$ 306,90
Total das Retenções: R$ 306,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0403000304/03/2026R$ 25.575,00