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- Pagamento Nº 04030003
Número:05011233
Valor Total do Empenho:R$ 117.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 52.205,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.075,00
Número:05011233.001
Valor Total da Liquidação:R$ 25.575,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.268,10
Pagamento 04030003
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KR SERVICOS MEDICOS LTDA (47.156.594/0001-98)
Valor Total: R$ 25.575,00
Valor do IRRF: R$ 306,90
Valor Líquido Pago: R$ 25.268,10
Histórico:
liquidação - NF 42 - Contrato: 1492.24.11.18.14.