Dados do Empenho:

Número:05010872

Valor Total do Empenho:R$ 95.158,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.179,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.978,68

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 05010872.001

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0929081

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.179,96

Valor Líquido: R$ 9.179,96

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0929081 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 9.179,961,00R$ 9.179,96
Total BrutoR$ 9.179,96
Total LiquidoR$ 9.179,96
NÚMERO DA NOTA: 0929081

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 173C966479785566699S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103004311/03/2026R$ 9.179,96