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- Pagamento Nº 11030043
Número:05010872
Valor Total do Empenho:R$ 95.158,64
Valor Total Liquidado:R$ 9.179,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.978,68
Número:05010872.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.179,96
Valor Total Liquidado:R$ 9.179,96
Pagamento 11030043
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 9.179,96
Valor Líquido Pago: R$ 9.179,96
Histórico:
PAGAMENTO DA NF N° 0929081 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.