Dados do Empenho:

Número:05010872

Valor Total do Empenho:R$ 95.158,64

Valor Total Liquidado:R$ 9.179,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.978,68

Dados da Liquidação:

Número:05010872.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.179,96

Valor Total Liquidado:R$ 9.179,96

Pagamento 11030043

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.179,96

Valor Líquido Pago: R$ 9.179,96


Histórico:

PAGAMENTO DA NF N° 0929081 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.