Dados do Empenho:

Número:05010873

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,64

Valor Total Liquidado:R$ 8.076,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.207,30

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.365.526,48

Saldo a empenhar:R$ 2.000.826,60

Liquidação: 05010873.001

Liquidada em: 09/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0929104

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.076,34

Valor Líquido: R$ 8.076,34

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0929104 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 8.076,341,00R$ 8.076,34
Total BrutoR$ 8.076,34
Total LiquidoR$ 8.076,34
NÚMERO DA NOTA: 0929104

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 923R069491265675999X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1103004411/03/2026R$ 8.076,34