Dados do Empenho:

Número:05010873

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,64

Valor Total Liquidado:R$ 8.076,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.207,30

Dados da Liquidação:

Número:05010873.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.076,34

Valor Total Liquidado:R$ 8.076,34

Pagamento 11030044

Pago em: 11/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 8.076,34

Valor Líquido Pago: R$ 8.076,34


Histórico:

PAGAMENTO DA NF N° 0929104, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.