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- Pagamento Nº 11030044
Número:05010873
Valor Total do Empenho:R$ 49.283,64
Valor Total Liquidado:R$ 8.076,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.207,30
Número:05010873.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.076,34
Valor Total Liquidado:R$ 8.076,34
Pagamento 11030044
Pago em: 11/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.076,34
Valor Líquido Pago: R$ 8.076,34
Histórico:
PAGAMENTO DA NF N° 0929104, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.