Dados do Empenho:

Número:05010344

Valor Total do Empenho:R$ 463.399,25

Valor Total Liquidado:R$ 463.399,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 56.536.985,52

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070902

Valor Total do Contrato:R$ 17.208.443,52

Valor Empenhado:R$ 10.247.015,86

Saldo a empenhar:R$ 6.961.427,66

Liquidação: 05010344.002

Liquidada em: 09/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 952

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 169.013,88

Valor Líquido: R$ 169.013,88


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para limpeza pública.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11591ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: COM OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 3.274,7927,00R$ 88.419,33
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.836,1018,00R$ 33.049,80
#11590RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.440,7533,00R$ 47.544,75
Total BrutoR$ 169.013,88
Total LiquidoR$ 169.013,88
NÚMERO DA NOTA: 952

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 854322479

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903004209/03/2026R$ 169.013,88