Dados do Empenho:

Número:05010300

Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.327,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.596,99

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61

Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83

Liquidação: 05010300.001

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 929096

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.296,95

Valor Líquido: R$ 17.296,95

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 04/03/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 15.516,791,00R$ 15.516,79
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.780,161,00R$ 1.780,16
Total BrutoR$ 17.296,95
Total LiquidoR$ 17.296,95
NÚMERO DA NOTA: 929096

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 193U524413520055699S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1603000616/03/2026R$ 17.296,95