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- Pagamento Nº 16030006
Número:05010300
Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.327,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.596,99
Número:05010300.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.296,95
Valor Total Liquidado:R$ 17.296,95
Pagamento 16030006
Pago em: 16/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 17.296,95
Valor Líquido Pago: R$ 17.296,95
Histórico:
Pagamento da nf nº 929096, referente a combustível - Gasolina, jan/2026.