Dados do Empenho:

Número:05010300

Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.327,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.596,99

Dados da Liquidação:

Número:05010300.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.296,95

Valor Total Liquidado:R$ 17.296,95

Pagamento 16030006

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 17.296,95

Valor Líquido Pago: R$ 17.296,95


Histórico:

Pagamento da nf nº 929096, referente a combustível - Gasolina, jan/2026.