Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 96.277,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.722,85

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.002.746,66

Saldo a empenhar:R$ 18.352.204,94

Liquidação: 05010512.001

Liquidada em: 17/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5423

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.350,28

Valor Líquido: R$ 15.166,08

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 04/03/2026


Histórico:

Aquisição de pó de pedra pra usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60220,55R$ 15.350,28
Total BrutoR$ 15.350,28
Total LiquidoR$ 15.350,28
NÚMERO DA NOTA: 5423

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.143.533/0001-49.55.001.000005423.1.22502486.4

Número do Protocolo: 22326002218914

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 15.350,281,20%R$ 184,20
Total das Retenções: R$ 184,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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