Dados do Empenho:

Número:06010013

Valor Total do Empenho:R$ 9.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121513

Valor Total do Contrato:R$ 1.811.070,00

Valor Empenhado:R$ 635.930,00

Saldo a empenhar:R$ 1.175.140,00

Liquidação: 06010013.002

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 156

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.230,00

Valor Líquido: R$ 3.230,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 05/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 156 - Janeiro - M M F GESTÃO E SERVIÇOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18367EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 3.230,001,00R$ 3.230,00
Total BrutoR$ 3.230,00
Total LiquidoR$ 3.230,00
NÚMERO DA NOTA: 156

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 651761183

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1603000116/03/2026R$ 3.230,00