Dados do Empenho:

Número:06010013

Valor Total do Empenho:R$ 9.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06010013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.230,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.230,00

Pagamento 16030001

Pago em: 16/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: M M F GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (29.690.947/0001-53)

Valor Total: R$ 3.230,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.230,00


Histórico:

Pagamento da NF 156 - Janeiro - M M F GESTÃO E SERVIÇOS.