Dados do Empenho:

Número:05010975

Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.610,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121518

Valor Total do Contrato:R$ 768.540,00

Valor Empenhado:R$ 296.585,00

Saldo a empenhar:R$ 471.955,00

Liquidação: 05010975.003

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 111

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.955,00

Valor Líquido: R$ 11.955,00

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/03/2026


Histórico:

liquidação da NF 111 - Janeiro - Marcelo Rodrigues.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,003,50R$ 5.355,00
Total BrutoR$ 11.955,00
Total LiquidoR$ 11.955,00
NÚMERO DA NOTA: 111

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: ljfga9ziwr3up4q26c78xmhdkbv

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203003712/03/2026R$ 11.955,00