Dados do Empenho:

Número:05010739

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 11.771,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.929,62

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Liquidação: 05010739.002

Liquidada em: 16/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0943598

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.013,83

Valor Líquido: R$ 6.013,83

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/03/2026


Histórico:

Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de fornecimento de combustível (gasolina comum) destinado a 1 (uma) motocicleta, 5 (cinco) carros sedan e 1 (uma) pick-up strada, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal N° 0943598, para o período de Fevereiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.013,831,00R$ 6.013,83
Total BrutoR$ 6.013,83
Total LiquidoR$ 6.013,83
NÚMERO DA NOTA: 0943598

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 203Z.3767.0801.1711399-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.