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- Pagamento Nº 24030110
Número:05010739
Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15
Valor Total Liquidado:R$ 20.571,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.129,54
Número:05010739.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.013,83
Valor Total Liquidado:R$ 6.013,83
Pagamento 24030110
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 6.013,83
Valor Líquido Pago: R$ 6.013,83
Histórico:
Fevereiro de 2026.