Dados do Empenho:

Número:05010739

Valor Total do Empenho:R$ 69.701,15

Valor Total Liquidado:R$ 20.571,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.129,54

Dados da Liquidação:

Número:05010739.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.013,83

Valor Total Liquidado:R$ 6.013,83

Pagamento 24030110

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.013,83

Valor Líquido Pago: R$ 6.013,83


Histórico:

Fevereiro de 2026.