Dados do Empenho:

Número:05010652

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.384,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.615,79

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122703

Valor Total do Contrato:R$ 7.825.677,25

Valor Empenhado:R$ 5.101.126,27

Saldo a empenhar:R$ 2.724.550,98

Liquidação: 05010652.003

Liquidada em: 13/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 80014784940

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.354,81

Valor Líquido: R$ 1.338,54

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 11/03/2026


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE )R$ 1.354,811,00R$ 1.354,81
Total BrutoR$ 1.354,81
Total LiquidoR$ 1.354,81
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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