Dados do Empenho:

Número:05010837

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.652,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.877,80

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31

Valor Empenhado:R$ 80.237,27

Saldo a empenhar:R$ 76.005,04

Liquidação: 05010837.002

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 943600

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 976,97

Valor Líquido: R$ 976,97

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 12/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 976,971,00R$ 976,97
Total BrutoR$ 976,97
Total LiquidoR$ 976,97
NÚMERO DA NOTA: 943600

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 488Q.693391187397999-X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.