Dados do Empenho:

Número:05010381

Valor Total do Empenho:R$ 33.327,99

Valor Total Liquidado:R$ 973,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.354,62

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 113.276,97

Saldo a empenhar:R$ 199.207,63

Liquidação: 05010381.002

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0943594

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 388,66

Valor Líquido: R$ 388,66

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 16/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO NF: 0943594 -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS -SEJUV -PERÍODO 01/02/2026 A 28/02/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405255,20333R$ 388,66
Total BrutoR$ 388,66
Total LiquidoR$ 388,66
NÚMERO DA NOTA: 0943594

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 915U.2602.5751.4799099-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.