Dados do Empenho:

Número:05010628

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.566,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141.433,24

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010628.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.943,55

Valor Líquido: R$ 5.943,55

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 5.943,551,00R$ 5.943,55
Total BrutoR$ 5.943,55
Total LiquidoR$ 5.943,55
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003004520/03/2026R$ 5.943,55