Dados do Empenho:

Número:05010719

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.674,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.325,77

Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.819.117,63

Saldo a empenhar:R$ 1.380.882,37

Liquidação: 05010719.006

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3524

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 363,93

Valor Líquido: R$ 363,93


Data de Solicitação 20/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOTA 3524.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24277TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 363,931,00R$ 363,93
Total BrutoR$ 363,93
Total LiquidoR$ 363,93
NÚMERO DA NOTA: 3524

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 41069022207340993000190000000000035242601812809205

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2704004227/04/2026R$ 363,93