Dados do Empenho:

Número:02010903

Valor Total do Empenho:R$ 106.429,60

Valor Total Liquidado:R$ 29.239,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.510,49

Dados da Licitação:

Número:10.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.181.530,20

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.603.360,87

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:109023062001

Valor Total do Contrato:R$ 3.603.360,87

Valor Empenhado:R$ 1.186.078,55

Saldo a empenhar:R$ 2.417.282,32

Liquidação: 02010903.004

Liquidada em: 07/04/2026

Unidade Gestora:

39 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fornecedor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 697

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.439,67

Valor Líquido: R$ 1.422,39

Valor Pago da RP R$ 1.439,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00


Data de Solicitação 23/03/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de execução do Trabalho Técnico Social - TTS (Projeto de Trabalho Social - PTS e Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial - PDSTS), nos empreendimentos habitacionais, realizados no Residencial Demócrito Dummar III, conforme o Contrato Nº 1090.23.06.20.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11720BOLSA AUXILIO MORADIA (UNIDADE )R$ 1.439,671,00R$ 1.439,67
Total BrutoR$ 1.439,67
Total LiquidoR$ 1.439,67
NÚMERO DA NOTA: 697

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 1.439,671,20%R$ 17,28
Total das Retenções: R$ 17,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804002108/04/2026R$ 1.439,67