Dados do Empenho:

Número:05010872

Valor Total do Empenho:R$ 95.158,64

Valor Total Liquidado:R$ 35.979,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.178,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.407.769,60

Saldo a empenhar:R$ 1.958.583,48

Liquidação: 05010872.002

Liquidada em: 13/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0943587

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.801,19

Valor Líquido: R$ 10.801,19

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 26/03/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0943587 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 9.561,0831,00R$ 9.561,08
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.240,1051,00R$ 1.240,11
Total BrutoR$ 10.801,19
Total LiquidoR$ 10.801,19
NÚMERO DA NOTA: 0943587

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 338Q868342193291499X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604003716/04/2026R$ 10.801,19