Dados do Empenho:

Número:05010872

Valor Total do Empenho:R$ 95.158,64

Valor Total Liquidado:R$ 35.979,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.178,65

Dados da Liquidação:

Número:05010872.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.801,19

Valor Total Liquidado:R$ 10.801,19

Pagamento 16040037

Pago em: 16/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 10.801,19

Valor Líquido Pago: R$ 10.801,19


Histórico:

N° 0943587 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.