Dados do Empenho:

Número:14010003

Valor Total do Empenho:R$ 791.673,60

Valor Total Liquidado:R$ 791.673,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:08.005/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.949.855,05

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.875.145,55

Saldo a Contratar:R$ 1.074.709,50

Dados do Contrato:

Número:081025110302

Valor Total do Contrato:R$ 2.073.696,00

Valor Empenhado:R$ 2.017.273,60

Saldo a empenhar:R$ 56.422,40

Liquidação: 14010003.002

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 030

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 505.848,00

Valor Líquido: R$ 505.848,00

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 30/03/2026


Histórico:

Valor que se liquida referente à aquisição de fardamento das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026, conforme o Contrato n.° 0810.25.11.03.02, decorrente do Pregão Eletrônico tombado sob o n.° 08.005/2025, da Ata de Registro de Preços n.° 08.015/2025 e Nota Fiscal n.º 030.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22706TÊNIS PRETO (PAR)R$ 168,003.011,00R$ 505.848,00
Total BrutoR$ 505.848,00
Total LiquidoR$ 505.848,00
NÚMERO DA NOTA: 030

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.53.512.259/0001-88.55.001.000000030.1.87550616.0

Número do Protocolo: 223260030166206

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104000401/04/2026R$ 505.848,00