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- Pagamento Nº 01040004
Número:14010003
Valor Total do Empenho:R$ 791.673,60
Valor Total Liquidado:R$ 791.673,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14010003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 505.848,00
Valor Total Liquidado:R$ 505.848,00
Pagamento 01040004
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)
Valor Total: R$ 505.848,00
Valor Líquido Pago: R$ 505.848,00
Histórico:
referente à aquisição de fardamento das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026