Dados do Empenho:

Número:05010710

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.637.889,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.362.110,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010710.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 538.771,17

Valor Líquido: R$ 429.269,99

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.março/26-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 538.771,171,00R$ 538.771,17
Total BrutoR$ 538.771,17
Total LiquidoR$ 538.771,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 980,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 22.823,93
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 672,83
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 12.793,73
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 857,63
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 43.978,20
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 919,61
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 178,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 12.284,49
Faltas*Pagar/RecolherR$ 6.173,29
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.338,94
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.913,61
SUDACREDPagar/RecolherR$ 4.586,12
Total das Retenções: R$ 109.501,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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