Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 800.094,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.499.905,77

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010437.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 257.004,82

Valor Líquido: R$ 201.162,60

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 257.004,821,00R$ 257.004,82
Total BrutoR$ 257.004,82
Total LiquidoR$ 257.004,82
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 12.243,78
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.648,17
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDAPagar/RecolherR$ 214,80
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 20.335,09
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.732,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 800,23
Faltas*Pagar/RecolherR$ 4.255,55
SUDACREDPagar/RecolherR$ 6.927,75
Total das Retenções: R$ 55.842,22
Total Pago: R$ 257.004,82 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003093130/03/2026R$ 257.004,82