Dados do Empenho:

Número:05010437

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 800.094,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.499.905,77

Dados da Liquidação:

Número:05010437.003

Valor Total da Liquidação:R$ 257.004,82

Valor Total Liquidado:R$ 201.162,60

Pagamento 30030931

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 257.004,82

Valor Líquido Pago: R$ 201.162,60


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.