Dados do Empenho:

Número:05010446

Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 643.296,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.556.703,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010446.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 163.107,88

Valor Líquido: R$ 135.284,45

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 163.107,881,00R$ 163.107,88
Total BrutoR$ 163.107,88
Total LiquidoR$ 163.107,88
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.248,73
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 3.668,41
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDAPagar/RecolherR$ 35,80
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 12.775,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.235,11
Vale TransportePagar/RecolherR$ 2.972,51
Faltas*Pagar/RecolherR$ 647,35
Pensão AlimentíciaPagarR$ 664,46
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 235,40
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.200,63
Total das Retenções: R$ 27.823,43
Total Pago: R$ 163.107,88 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003103530/03/2026R$ 163.107,88