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- Pagamento Nº 30031035
Número:05010446
Valor Total do Empenho:R$ 3.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 643.296,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.556.703,51
Número:05010446.003
Valor Total da Liquidação:R$ 163.107,88
Valor Total Liquidado:R$ 135.284,45
Pagamento 30031035
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 163.107,88
Valor Líquido Pago: R$ 135.284,45
Histórico:
Ref. Fopag Cont. Temp. Comp. Mar/2026.