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- Liquidação Nº 05010896.004
Número:05010896
Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71
Valor Total Liquidado:R$ 460.987,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.369,50
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080702
Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 994.949,37
Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63
Liquidação: 05010896.004
Liquidada em: 31/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1157
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 63.198,51
Valor Líquido: R$ 63.198,51
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 30/03/2026
Histórico:
liquidação da nf 1157 - Fevereiro - Vacinar Serviços.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32325 | PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.144,48 | 7,00 | R$ 8.011,36 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 13,00 | R$ 32.732,31 | |
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 4,00 | R$ 9.155,84 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 3,00 | R$ 13.299,00 | |
| Total Bruto | R$ 63.198,51 | ||||
| Total Liquido | R$ 63.198,51 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 637070735