Dados do Empenho:

Número:05010755

Valor Total do Empenho:R$ 199.041,00

Valor Total Liquidado:R$ 110.585,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 88.455,30

Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66

Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94

Liquidação: 05010755.003

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5457

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.003,21

Valor Líquido: R$ 17.787,17

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 30/03/2026


Histórico:

Aquisição de pedra de mão para o pátio de manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11781PEDRA DE MÃO (METRO CÚBICO)R$ 91,90195,90R$ 18.003,21
Total BrutoR$ 18.003,21
Total LiquidoR$ 18.003,21
NÚMERO DA NOTA: 5457

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.143.533/0001-49.55.001.000005457.1.80832796.9

Número do Protocolo: 223260030316594

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 18.003,211,20%R$ 216,04
Total das Retenções: R$ 216,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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