- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010407.004
Número:05010407
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.167,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.832,16
Liquidação: 05010407.004
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.642,07
Valor Líquido: R$ 1.642,07
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - ESTAG ATENÇ BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.642,07 | 1,00 | R$ 1.642,07 | |
| Total Bruto | R$ 1.642,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.642,07 | ||||