Dados do Empenho:

Número:02030087

Valor Total do Empenho:R$ 285.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.512,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.487,96

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030087.001

Liquidada em: 01/04/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 26.082,48

Valor Líquido: R$ 18.909,79

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 01/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 26.082,481,00R$ 26.082,48
Total BrutoR$ 26.082,48
Total LiquidoR$ 26.082,48
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 7.172,69
Total das Retenções: R$ 7.172,69
Total Pago: R$ 26.082,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104008101/04/2026R$ 26.082,48