Dados do Empenho:

Número:05010952

Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20

Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080716

Valor Total do Contrato:R$ 1.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 982.117,20

Saldo a empenhar:R$ 217.882,80

Liquidação: 05010952.003

Liquidada em: 09/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 7

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 95.209,80

Valor Líquido: R$ 94.067,28

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 07/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 7 - Referente ao mês de Janeiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,966,00R$ 13.733,76
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,569,00R$ 24.476,04
#32344CONSULTA AMBULATORIAL EM GINECOLOGIA - PRIMEIRA CONSULTA (SERVIÇO)R$ 70,00101,00R$ 7.070,00
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,0013,00R$ 26.000,00
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,009,00R$ 20.700,00
#18367EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 3.230,001,00R$ 3.230,00
Total BrutoR$ 95.209,80
Total LiquidoR$ 95.209,80
NÚMERO DA NOTA: 7

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 274275340

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 95.209,801,20%R$ 1.142,52
Total das Retenções: R$ 1.142,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004014610/04/2026R$ 95.209,80