Dados do Empenho:

Número:05010952

Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20

Valor Total Liquidado:R$ 463.809,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 338.228,08

Dados da Liquidação:

Número:05010952.003

Valor Total da Liquidação:R$ 95.209,80

Valor Total Liquidado:R$ 94.067,28

Pagamento 10040146

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)

Valor Total: R$ 95.209,80

Valor do IRRF: R$ 1.142,52

Valor Líquido Pago: R$ 94.067,28


Histórico: