Dados do Empenho:

Número:05011248

Valor Total do Empenho:R$ 128.527,78

Valor Total Liquidado:R$ 30.695,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.832,74

Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

Dados do Contrato:

Número:149225052605

Valor Total do Contrato:R$ 490.282,00

Valor Empenhado:R$ 490.282,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05011248.002

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10328

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.048,64

Valor Líquido: R$ 11.048,64

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 09/04/2026


Histórico:

liquidação da nf 10328 - fevereiro - Solução Móveis - conforme itens em anexos.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11094REFORMA DE POLTRONA (MADEIRA) (SERVIÇO)R$ 382,9912,00R$ 4.595,88
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,995,00R$ 1.709,95
#11097REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 333,997,00R$ 2.337,93
#11098REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) (SERVIÇO)R$ 203,9911,00R$ 2.243,89
#11099REFORMA DE CADEIRA (FIXA) (SERVIÇO)R$ 160,991,00R$ 160,99
Total BrutoR$ 11.048,64
Total LiquidoR$ 11.048,64
NÚMERO DA NOTA: 10328

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 384633028

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.