Dados do Empenho:

Número:05010300

Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.842,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.081,32

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61

Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83

Liquidação: 05010300.003

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 958894

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 16.515,67

Valor Líquido: R$ 16.515,67

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 10/04/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 14.234,181,00R$ 14.234,18
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 2.281,491,00R$ 2.281,49
Total BrutoR$ 16.515,67
Total LiquidoR$ 16.515,67
NÚMERO DA NOTA: 958894

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 956U597291568699499Q

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304006023/04/2026R$ 16.515,67