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- Liquidação Nº 05010300.003
Número:05010300
Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.842,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.081,32
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61
Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83
Liquidação: 05010300.003
Liquidada em: 22/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 958894
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 16.515,67
Valor Líquido: R$ 16.515,67
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 10/04/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 14.234,18 | 1,00 | R$ 14.234,18 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 2.281,49 | 1,00 | R$ 2.281,49 | |
| Total Bruto | R$ 16.515,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 16.515,67 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 956U597291568699499Q