- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040060
Número:05010300
Valor Total do Empenho:R$ 160.924,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.842,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.081,32
Número:05010300.003
Valor Total da Liquidação:R$ 16.515,67
Valor Total Liquidado:R$ 16.515,67
Pagamento 23040060
Pago em: 23/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 16.515,67
Valor Líquido Pago: R$ 16.515,67
Histórico:
MARÇO/26.