Dados do Empenho:

Número:05010380

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 209.629,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 990.370,91

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010380.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.701,27

Valor Líquido: R$ 50.701,27

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

fopag-efetivos-piso enfermagem-comp. março/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 50.701,271,00R$ 50.701,27
Total BrutoR$ 50.701,27
Total LiquidoR$ 50.701,27
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 50.701,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003126030/03/2026R$ 50.701,27