Dados do Empenho:

Número:05010380

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 209.629,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 990.370,91

Dados da Liquidação:

Número:05010380.003

Valor Total da Liquidação:R$ 50.701,27

Valor Total Liquidado:R$ 50.701,27

Pagamento 30031260

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 50.701,27

Valor Líquido Pago: R$ 50.701,27


Histórico:

fopag-efetivos-piso enfermagem-comp. março/2026