Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 205.722,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.277,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010403.009

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.328,70

Valor Líquido: R$ 31.453,59

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 15/04/2026


Histórico:

EXONERAÇÃO -ABRIL-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 32.328,701,00R$ 32.328,70
Total BrutoR$ 32.328,70
Total LiquidoR$ 32.328,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 689,51
Vale TransportePagar/RecolherR$ 108,44
RPPS a RecolherReterR$ 77,16
Total das Retenções: R$ 875,11
Total Pago: R$ 32.328,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304020023/04/2026R$ 32.328,70