Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020019.003

Liquidada em: 15/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.024,03

Valor Líquido: R$ 2.862,38

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 15/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.024,031,00R$ 3.024,03
Total BrutoR$ 3.024,03
Total LiquidoR$ 3.024,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 161,65
Total das Retenções: R$ 161,65
Total Pago: R$ 3.024,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2304018323/04/2026R$ 3.024,03