Dados do Empenho:

Número:02020194

Valor Total do Empenho:R$ 97.137,20

Valor Total Liquidado:R$ 43.216,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.921,04

Dados da Licitação:

Número:01.004/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.346.265,72

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025012701

Valor Total do Contrato:R$ 1.876.875,56

Valor Empenhado:R$ 1.030.066,34

Saldo a empenhar:R$ 846.809,22

Liquidação: 02020194.002

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3571

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.128,36

Valor Líquido: R$ 12.955,70

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 15/04/2026


Histórico:

Valor a ser liquidado referente a prestação de serviço de locação de 17 (dezessete) veículos tipo ônibus para eventos diversos, realizados no período de 25/02 a 31/03/2026, conforme Nota Fiscal nº 3571.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32727LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO – ÔNIBUS COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 7.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LIQUIDA DE, NO MÍNIMO, 2.000KG, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS SENTADOS MAIS MOTORISTA E COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, AR-CONDICIONADO E TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES SEM APRESENTAR PONTO CEGO PARA O MOTORISTA, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS). O VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (4 HORAS) (DIÁRIA)R$ 831,0817,00R$ 14.128,36
Total BrutoR$ 14.128,36
Total LiquidoR$ 14.128,36
NÚMERO DA NOTA: 3571

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23076501207961187000139000000000035712604677435006

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeiosExtraorçamentárioR$ 14.128,365,00%R$ 706,42
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 4.238,5111,00%R$ 466,24
Total das Retenções: R$ 1.172,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705018207/05/2026R$ 14.128,36