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- Pagamento Nº 07050182
Número:02020194
Valor Total do Empenho:R$ 97.137,20
Valor Total Liquidado:R$ 43.216,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.921,04
Número:02020194.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.128,36
Valor Total Liquidado:R$ 12.955,70
Pagamento 07050182
Pago em: 07/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Valor Total: R$ 14.128,36
Valor do INSS: R$ 466,24
Valor do ISS: R$ 706,42
Valor Líquido Pago: R$ 12.955,70
Histórico: