Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 909.893,17

Valor Total Liquidado:R$ 909.893,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010054.001

Liquidada em: 02/01/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 909.893,17

Valor Líquido: R$ 909.893,17

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 02/01/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE )R$ 909.893,171,00R$ 909.893,17
Total BrutoR$ 909.893,17
Total LiquidoR$ 909.893,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 909.893,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201000202/01/2026R$ 909.893,17