Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 909.893,17

Valor Total Liquidado:R$ 909.893,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 909.893,17

Valor Total Liquidado:R$ 909.893,17

Pagamento 02010002

Pago em: 02/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 909.893,17

Valor Líquido Pago: R$ 909.893,17


Histórico: