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- Pagamento Nº 02010002
Número:02010054
Valor Total do Empenho:R$ 909.893,17
Valor Total Liquidado:R$ 909.893,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010054.001
Valor Total da Liquidação:R$ 909.893,17
Valor Total Liquidado:R$ 909.893,17
Pagamento 02010002
Pago em: 02/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 909.893,17
Valor Líquido Pago: R$ 909.893,17
Histórico: