Dados do Empenho:

Número:02020244

Valor Total do Empenho:R$ 5.760,00

Valor Total Liquidado:R$ 960,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.800,00

Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 371.212,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022051801

Valor Total do Contrato:R$ 209.920,00

Valor Empenhado:R$ 103.040,00

Saldo a empenhar:R$ 106.880,00

Liquidação: 02020244.001

Liquidada em: 05/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1679

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 960,00

Valor Líquido: R$ 960,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 16/04/2026


Histórico:

Serviços realizados em Fevereiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21925SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE SAÚDE – SESA E UNIDADES VINCULADAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FARMÁCIA PÓLO) (SERVIÇO)R$ 320,003,00R$ 960,00
Total BrutoR$ 960,00
Total LiquidoR$ 960,00
NÚMERO DA NOTA: 1679

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.